SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho416001
Data de emissão16/04/2020
Valor EmpenhadoR$ 57.312,00
Valor LiquidadoR$ 57.312,00
Valor PagoR$ 57.312,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0002147
Modalidadade da licitaçãoDispensa
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA E DE ORGÃO DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, NO PERÍODO DE PANDEMIA DA CONVID-19.
Dados do Credor
Nome do CredorCRMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELLI
CPF/CNPJ***760900001**
EndereçoJOÃO CARVALHO, 831, ALDEOTA, CEP:60140-190
CidadeFortaleza/CE
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoPROGRAMA DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMaterial Hospitalar
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 17/04/2020 0002175/2020 1 002 57.312,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 17/04/2020 57.312,00