SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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PDF
XLS
Número da nota de Empenho
504017
Data de emissão
04/05/2020
Valor Empenhado
R$ 26.184,18
Valor Liquidado
R$ 26.184,18
Valor Pago
R$ 26.184,18
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.843.533-**
Nome do Ordenador
LIDIANE NUNES MORAES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO REATIVA E PROATIVA DE CONECTIVIDADE ENTRE DATACENTER DA PREFEITURA E OS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2018.
Dados do Credor
Nome do Credor
IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ
***088810001**
Endereço
AV MIGUEL ROSA, 1650, CENTRO, CEP:64000-480
Cidade
TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
GERAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Ação
MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Servios de Tecnologia da Informao e Comunicao - Pessoa Jurdica
Subelemento de Despesa
Locacao De Equipamentos De Tic - Ativos De Rede
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
2
07/07/2020
0003410/2020
2
534
4.364,03
-
3
07/07/2020
0003410/2020
3
535
4.364,03
-
4
07/07/2020
0003410/2020
4
536
4.364,03
-
5
07/07/2020
0003410/2020
5
537
4.364,03
-
6
07/07/2020
0003410/2020
6
538
4.364,03
-
1
03/07/2020
0003410/2020
1
533
4.364,03
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
08/07/2020
4.364,03
1
2
08/07/2020
4.364,03
1
3
08/07/2020
4.364,03
1
4
08/07/2020
4.364,03
1
5
08/07/2020
4.364,03
1
6
08/07/2020
4.364,03
Detalhes do Processo
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Retenções
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