SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho525001
Data de emissão25/05/2020
Valor EmpenhadoR$ 894.000,00
Valor LiquidadoR$ 894.000,00
Valor PagoR$ 894.000,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório0002809
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.561.413-**
Nome do OrdenadorFRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 167/2019, REFERENTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do CredorSIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI
CPF/CNPJ***372430001**
EndereçoPERIMETRAL MONTE CASTELO, S/N, JARDIM GRAMACH, CEP:25055-120
CidadeRIO DE JANEIRO/RJ
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSecretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoServiços Urbanos
ProgramaUrbanizar
AçãoENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaLimpeza E Conservacao
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
6 12/11/2020 0005493/2020 6 5886 149.000,00 -
5 06/10/2020 0004816/2020 5 5782 149.000,00 -
4 08/09/2020 0004349/2020 4 5745 149.000,00 -
3 10/08/2020 0003893/2020 3 5702 149.000,00 -
2 07/07/2020 0003383/2020 2 5628 149.000,00 -
1 08/06/2020 0002925/2020 1 5583 149.000,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 6 17/11/2020 149.000,00
1 5 09/10/2020 149.000,00
1 4 11/09/2020 149.000,00
1 3 12/08/2020 149.000,00
1 2 10/07/2020 149.000,00
1 1 22/06/2020 149.000,00