SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho525017
Data de emissão25/05/2020
Valor EmpenhadoR$ 1.563,00
Valor LiquidadoR$ 1.563,00
Valor PagoR$ 1.344,18
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0002692
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do CredorKEILANE LEAL SANTOS
CPF/CNPJ***452113**
EndereçoCAJUEIRO, S/N, ZONA RURAL, CEP:64120-000
CidadeUniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoSaúde
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de DespesaServiço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
2 08/06/2020 0002871/2020 2 3 1.563,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 2 10/06/2020 1.344,18