SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho525024
Data de emissão25/05/2020
Valor EmpenhadoR$ 5.328,60
Valor LiquidadoR$ 5.328,60
Valor PagoR$ 4.301,83
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório0002682
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR PRAZO DETERMINADO, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. COM ALTERAÇÕES FEITAS PELA MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). REFERENTE A 3 (TRÊS) MESES.
Dados do Credor
Nome do CredorRAIMUNDO DA COSTA MARTINS
CPF/CNPJ***611203**
EndereçoSANTA MÔNICA, 451, SAO PEDRO, CEP:64120-000
CidadeUNIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de DespesaServiço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
2 02/07/2020 0003327/2020 2 4 1.776,20
1 08/06/2020 0002852/2020 1 2 3.552,40
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 2 20/07/2020 1.527,54
1 1 15/06/2020 2.774,29