SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número da nota de Empenho
617001
Data de emissão
17/06/2020
Valor Empenhado
R$ 74.664,00
Valor Liquidado
R$ 74.664,00
Valor Pago
R$ 74.664,00
Tipo de Empenho
Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.795.073-**
Nome do Ordenador
SERGIO GONCALVES DO REGO MOTTA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE DIVERSOS AVISOS RELACIONADOS A LICITAÇÕES NO EXERCÍCIO 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
O DIA AGENCIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ
***007240001**
Endereço
GOVERNADOR ARTHUR VASCONCELO, 131, CENTRO NORTE, CEP:64100-450
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Gabinete do Prefeito
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
GERAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Ação
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Servicos De Publicidade Legal
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
3
11/11/2020
0005476/2020
3
11682
6.346,44
-
4
11/11/2020
0005470/2020
4
11683
6.346,44
-
5
11/11/2020
0005475/2020
5
11684
6.346,44
-
6
11/11/2020
0005472/2020
6
11685
6.346,44
-
7
11/11/2020
0005471/2020
7
11686
6.346,44
-
8
11/11/2020
0005477/2020
8
11687
6.346,44
-
9
11/11/2020
0005478/2020
9
11688
6.346,44
-
10
11/11/2020
0005479/2020
10
11689
6.346,44
-
11
11/11/2020
0005480/2020
11
11690
6.346,44
-
12
11/11/2020
0005481/2020
12
NFSC
6.346,44
-
1
19/06/2020
0003097/2020
1
11582
5.599,80
-
2
19/06/2020
0003097/2020
2
11581
5.599,80
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
3
11/12/2020
6.346,44
1
4
11/12/2020
6.346,44
1
5
11/12/2020
6.346,44
1
7
11/12/2020
6.346,44
1
8
11/12/2020
6.346,44
1
9
11/12/2020
6.346,44
1
12
11/12/2020
6.346,44
1
6
18/11/2020
6.346,44
1
10
18/11/2020
6.346,44
1
11
18/11/2020
6.346,44
1
1
22/06/2020
5.599,80
1
2
22/06/2020
5.599,80
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×