SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho706017
Data de emissão06/07/2020
Valor EmpenhadoR$ 3.194,50
Valor LiquidadoR$ 3.194,50
Valor PagoR$ 3.194,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0003377
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.522.763-**
Nome do OrdenadorTHAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorNOGUEIRA & ALENCAR LTDA
CPF/CNPJ***503200001**
EndereçoDOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, CEP:64000-000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHospital Municipal
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMaterial De Expediente
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
2 31/07/2020 0003786/2020 2 6001 3.194,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 2 05/08/2020 3.194,50