SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho708002
Data de emissão08/07/2020
Valor EmpenhadoR$ 8.621,25
Valor LiquidadoR$ 5.687,47
Valor PagoR$ 4.891,26
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório0003454
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA), DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIO ELTON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ***527073**
EndereçoSANTO ANTONIO , 290, SAO JOAO, CEP:64120-000
CidadeUniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DO SAMU
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de DespesaServiço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1027010 27/10/2020 2.933,78
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
3 30/09/2020 0004722/2020 3 13 1.856,21
2 03/09/2020 0004182/2020 2 12 1.975,05
1 29/07/2020 0003725/2020 1 11 1.856,21
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 3 02/10/2020 1.596,35
1 2 04/09/2020 1.698,55
1 1 06/08/2020 1.596,36