SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho717001
Data de emissão17/07/2020
Valor EmpenhadoR$ 44.241,00
Valor LiquidadoR$ 39.958,50
Valor PagoR$ 39.958,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0003589
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorT C E TORRES EIRELI ME- DIMENSAO ODONTO SHOP
CPF/CNPJ***260830001**
EndereçoAV. ZEQUINHA FREIRE SALA 1 E 2, 5795, URUGUAI, CEP:64073020
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoAÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL- PSB
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMaterial Odontologico
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231089 31/12/2020 4.282,50
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 02/10/2020 0004795/2020 1 16600 25.959,00 -
2 02/10/2020 0004795/2020 2 16599 13.999,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 21/10/2020 25.959,00
1 2 09/10/2020 13.999,50