SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho731003
Data de emissão31/07/2020
Valor EmpenhadoR$ 5.676,60
Valor LiquidadoR$ 4.016,45
Valor PagoR$ 2.347,15
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo Licitatório0003792
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.522.763-**
Nome do OrdenadorTHAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorAGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF/CNPJ***112100001**
EndereçoAVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 1133, LOURIVAL PARENTE, CEP:64022-132
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHospital Municipal
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaGêneros De Alimentação
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231154 31/12/2020 1.660,15
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
5 16/12/2020 0006197/2020 5 6690 1.002,30 -
4 25/11/2020 0005762/2020 4 6671 837,05 -
3 18/11/2020 0005609/2020 3 6656 667,00 -
2 22/09/2020 0004502/2020 2 6641 790,50 -
1 20/08/2020 0004107/2020 1 6629 719,60 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 4 07/12/2020 837,05
2 2 13/10/2020 790,50
1 1 26/08/2020 719,60