SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho828009
Data de emissão28/08/2020
Valor EmpenhadoR$ 45.080,00
Valor LiquidadoR$ 45.080,00
Valor PagoR$ 30.781,34
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0004272
Modalidadade da licitaçãoInexigíbilidade
CPF do Ordenador***.522.763-**
Nome do OrdenadorTHAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 28( VINTE OITO) PLANTÕES MÉDICOS (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) NO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
Dados do Credor
Nome do CredorBARBARA CARVALHO DA SILVEIRA SOARES
CPF/CNPJ***123303**
EndereçoPRISCO MEDEIROS, 1212, ININGA, CEP:64049-620
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHospital Municipal
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoSaúde
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de DespesaServicos Medicos E Odontologicos
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 16/09/2020 0004472/2020 1 006 45.080,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 23/09/2020 30.781,34