SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho902005
Data de emissão02/09/2020
Valor EmpenhadoR$ 270.038,20
Valor LiquidadoR$ 270.038,20
Valor PagoR$ 270.038,20
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0004285
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.982.493-**
Nome do OrdenadorMARIA ANTÔNIA DA SILVA COSTA
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR, KITS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Dados do Credor
Nome do CredorE. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTOS
CPF/CNPJ***684370001**
EndereçoALAGOAS, 1149, PIRAJA, CEP:64003-580
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSecretaria Municipal de Educação
Fonte de recursoTransferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (pnae)
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaEducação Cidadã
AçãoMANUTENÇÃO DO PNAE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaGêneros De Alimentação
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 22/09/2020 0004508/2020 1 6658 35.647,20 -
2 22/09/2020 0004508/2020 2 6674 32.175,00 -
3 22/09/2020 0004508/2020 3 6659 119.167,50 -
4 22/09/2020 0004508/2020 4 6675 50.873,50 -
5 22/09/2020 0004508/2020 5 6667 32.175,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 5 29/09/2020 32.175,00
1 2 25/09/2020 32.175,00
1 1 25/09/2020 35.647,20
1 3 25/09/2020 119.167,50
1 4 23/09/2020 50.873,50