SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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PDF
XLS
Número da nota de Empenho
904001
Data de emissão
04/09/2020
Valor Empenhado
R$ 88,78
Valor Liquidado
R$ 88,78
Valor Pago
R$ 88,78
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
0004322
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.561.413-**
Nome do Ordenador
FRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA (ART) REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ORDÔNIO VITOR DA CUNHA TRECHO I, II E RUA AIRTON SENA NESTE MUNICÍPIO. COM O TOTAL DE 3.222,20 METROS QUADRADOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 869293/2018 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF 7 SR.
Dados do Credor
Nome do Credor
CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DO PIAUI
CPF/CNPJ
***875450001**
Endereço
TERESINA, SN, Centro, CEP:64000000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
GERAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Ação
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
04/09/2020
0004322/2020
1
---
88,78
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
22/09/2020
88,78
Detalhes do Processo
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Retenções
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