SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho908002
Data de emissão08/09/2020
Valor EmpenhadoR$ 1.053,00
Valor LiquidadoR$ 1.053,00
Valor PagoR$ 1.053,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0004345
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.096.863-**
Nome do OrdenadorMARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO, RECARGA DE CARTUCHO, TONERS, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS/ COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E CRAS II DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSUÉ R DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ***525270001**
EndereçoRUA TERSANDRO PAZ, 2162, OLHOTAS, CEP:64015-015
CidadeTEREINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas
Código da AplicaçãoAssistência Social
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaProteção Social
AçãoSERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - PBF)
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaManutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 23/09/2020 0004569/2020 1 8056 1.053,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 02/10/2020 1.053,00