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Empenho
1022004
Data de emissão
22/10/2018
Valor
359,40
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.969.343-**
Nome do Ordenador
NAYANA PORTELA MEDEIROS CHAVES
Dados do Credor
Nome do Credor
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ
***730880001**
Endereço
AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Hospital Municipal
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Farmacologico
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA DO MÊS DE OUTUBRO DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
28/12/2018
0006478/2018
1
7653
359,40
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
19/02/2019
359,40
Detalhes do Processo
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Retenções
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