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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1025025
Data de emissão 25/10/2018
Valor 1.107,76
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.969.343-**
Nome do OrdenadorNAYANA PORTELA MEDEIROS CHAVES
Dados do Credor
Nome do Credor 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ ***730880001**
Endereço AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Farmacologico
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/11/2018 0006187/2018 1 7461 1.107,76 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/12/2018 1.107,76