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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1026013
Data de emissão 26/10/2018
Valor 19.364,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.969.343-**
Nome do OrdenadorNAYANA PORTELA MEDEIROS CHAVES
Dados do Credor
Nome do Credor 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ ***730880001**
Endereço AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Farmacologico
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/12/2018 0006572/2018 3 7749 1.189,00 -
28/11/2018 0006187/2018 1 7466 129,00 -
28/11/2018 0006187/2018 2 7459 18.046,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
15/03/2019 1,00
15/03/2019 18.045,50
19/02/2019 1.189,00
09/01/2019 129,00