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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1112007
Data de emissão 12/11/2020
Valor 7.299,72
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.522.763-**
Nome do OrdenadorTHAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Dados do Credor
Nome do Credor 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ ***730880001**
Endereço AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Hospitalar
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME APOSTILAMENTO DE CONTRATO 37/2019.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231216 31/12/2020 2.376,54
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
01/12/2020 0005852/2020 1 12181 3.674,70 -
01/12/2020 0005900/2020 2 12208 964,80 -
01/12/2020 0005865/2020 3 12192 283,68 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
18/12/2020 964,80
14/12/2020 283,68
14/12/2020 3.674,70