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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 227040
Data de emissão 27/02/2018
Valor 21.081,95
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.548.763-**
Nome do OrdenadorAranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ ***730880001**
Endereço AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Hospitalar
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL ¨DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO¨. NESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
12/03/2018 0001125/2018 1 5381 10.569,39 -
12/03/2018 0001125/2018 2 5382 10.512,56 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
04/04/2018 10.512,56
04/04/2018 10.569,39