SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 305005
Data de emissão 05/03/2018
Valor 2.271,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.548.763-**
Nome do OrdenadorAranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA S. JUNIOR- ME
CPF/CNPJ ***946730001**
Endereço RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1110, Centro, CEP:64000240
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ¨DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO¨.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/05/2018 0002088/2018 1 872 2.271,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/05/2018 2.271,00