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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 305006
Data de emissão 05/03/2018
Valor 2.712,75
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.548.763-**
Nome do OrdenadorAranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor O R DE SOUSA FILHO-ME
CPF/CNPJ ***785580001**
Endereço RUA TOMAZ GONÇALVES, 148, Centro, CEP:64120000
Cidade Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Gêneros De Alimentação
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ¨DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO¨.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/04/2018 0001891/2018 1 016 2.712,75 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/04/2018 2.712,75