SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 618001
Data de emissão 18/06/2018
Valor 468,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.233.934-**
Nome do OrdenadorLEONARDO MELO DE MENEZES
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO CARLOS GOMES PIEROTE
CPF/CNPJ ***739963**
Endereço RUA DAS PEDRAS, 79, BEIRA RIO, CEP:64120000
Cidade Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Secretaria Municipal de Finanças
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Gestão Financeira
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CURSO DE TREINAMENTO NA GAUCOM- ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA-PI, SOBRE AS NOVAS NORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/07/2018 0003103/2018 1 468,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/07/2018 468,50