SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 710002
Data de emissão 10/07/2019
Valor 475,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.096.863-**
Nome do OrdenadorMARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Dados do Credor
Nome do Credor BENÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ ***798813**
Endereço JOÃO ABREU, S/N, BEIRA RIO, CEP:64120-000
Cidade Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGENS A TERESINA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO A JUNTA A MILITAR EM CONFECÇÃO DE ALISTAMENTO MILITAR, NO MÊS DE JULHO/2019.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
16/07/2019 0004313/2019 1 475,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/07/2019 475,00