SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO GERAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2062
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 226001
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 08924163000172
Nome L. DE F. VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME
Justificativa CONTRATO Nº 163/2017

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 UND 2,00 285,00 570,00
PNEU 18.4-30 14 LONAS UND 2,00 3.700,00 7.400,00
PNEU RADIAL 215/75 R17,5 UND 2,00 900,00 1.800,00
Total da Autorização em R$ 9.770,00