SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO FMS
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2024
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 993
Ação do PPA 2024
Nº do Empenho 625013
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07563176000109
Nome WEBERTH B. SOUSA - ME
Justificativa SOLICITAMOS EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAIS LABORATORIAIS CONFORME: CONTRATO: 122/2019 P.P.: 01/2-18 FICHA: 159 F.R.: 214

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ALCOOL 70% C/ 1000 ML LTR 200,00 8,79 1.758,00
ALGODAO HIDROFILO 250G ROLO RLO 100,00 11,26 1.126,00
ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 9 FIOS PCT C/ 12 ROLOS DUZ 200,00 6,04 1.208,00
AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA CURTA PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 10,00 23,61 236,10
FRALDA DESC. ADULTO MÉDIO PACOTE COM 08 UNIDADES PCT 200,00 21,51 4.302,00
LUVA EM LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO CXA C/100 UNIDADES CXA 30,00 34,63 1.038,90
SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 12 UND 170,00 1,31 222,70
Total da Autorização em R$ 9.891,70