SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço HOSPITAL MUNICIPAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1012
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 1210003
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 22879212000123
Nome LUCYVALDO A PIAUILINO -ME
Justificativa AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER NCESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO CONFORME CONTRATO NUMERO 286/2019.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
AMACIANTE PARA TECIDO- 5L UNID 6,00 11,90 71,40
AGUA SANITARIA CX/12UND 1L CX 25,00 18,95 473,75
AROMATIZANTE- DESODORIZADOR DE AR 400ML UNID 12,00 7,90 94,80
AVENTAL UND 15,00 4,00 60,00
DESINFETANTE EM PÓ BRANCO HOSPITALAR 25 KG BALDE 3,00 142,00 426,00
DETERGENTE LIQUIDO FRASCO COM 1000ML CX C/ 24 UNIDADES CX 5,00 31,00 155,00
PANO DE CHÃO DE SACO ALVEJADO ESPECIAL 40 X 70CM. UNID. 50,00 3,75 187,50
SABÃO EM PÓ 500G CX/20 UND CX 5,00 41,80 209,00
Total da Autorização em R$ 1.677,45