SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço HOSPITAL MUNICIPAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1012
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 129012
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 17897450000121
Nome DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
Justificativa SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME CONTRATO NUMERO 288/2019 PROJETO ATIVIDADE: 2040 FICHA: 336 FONTE RECURSO: 213

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ALCOOL EM GEL 250ML CAIXA C/12 UNIDADES CX 3,00 40,00 120,00
CLORO PARA ROUPA 20KG BALDE 2,00 74,00 148,00
COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTE COM 100 COLHERES. PCT 200,00 4,00 800,00
Papel alumínio rolo c/ 4 metros. RL 3,00 4,00 12,00
PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 40M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, SEM MANCHAS, SEM FUROS, NÃO RECICLÁVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO, PACOTE COM 4 ROLOS PCT 128,00 6,00 768,00
SACO PRETO 100 LITROS PCT 2.000,00 0,40 800,00
Total da Autorização em R$ 2.648,00