SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO FMAS
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2024
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1009
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 210003
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 05106833000155
Nome CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
Justificativa SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 302/2019 PROJETO DE ATIVIDADE: 2035 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO 214 FICHA: 196

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ÁLCOOL EM GEL 70% CX C/12 UND500ML CX 2,00 63,45 126,90
BALDE DE PLÁTICO DE 20 LITROS UNID 5,00 11,30 56,50
COADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO. UNID. 3,00 2,85 8,55
COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/ 100 UND 25,00 1,48 37,00
GARRAFA TERMICA PARA CAFE 1L UND 1,00 24,30 24,30
JARRA DE PLASTICO GRANDE UNID 2,00 17,30 34,60
TOALHA DE MÃO TAM.24X38 CM PACOTE COM 4 UND PCT 5,00 25,70 128,50
Total da Autorização em R$ 416,35