SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2017
Elemento de Despesa 339039
Fonte de Recurso 110
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 717001
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 00665664000170
Nome MP DE SANTANA-ME
Justificativa REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE CAMILO DOS REIS, LOCALIZADO NO ZUNDÃO DOS CAMILOS

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
COBERTURA 1,00 5.530,87 5.530,87
DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E REMOÇÃO 1,00 2.314,77 2.314,77
DIVERSOS- LIMPEZAS REMOÇÃO CARGA MANUAL BANCADA DE CRANITO 1,00 1.363,33 1.363,33
ESQUADRIAS E FERAGENS 1,00 1.705,11 1.705,11
FORROS 1,00 846,34 846,34
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1,00 4.942,66 4.942,66
MOVIMENTOS DA TERRA ( ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO 1,00 1.063,02 1.063,02
PAREDES E PAINEIS- ALVENARIA, COBOCÓ VIDRO, RECOLOCAÇÃO DE PLACAS 1,00 4.923,78 4.923,78
PINTURA 1,00 6.958,63 6.958,63
RESERVATORIOS CAIXAS INSTALAÇÃO ELETRICAS HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 1,00 2.633,41 2.633,41
REVESTIMENTO E PISO 1,00 3.609,80 3.609,80
REVESTIMENTO 1,00 3.000,61 3.000,61
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00 2.421,52 4.843,04
SERVIÇOS PRELIMINARES9 CAPINA, LIMPEZA, TAPUME, TABUA CORRIDA) 1,00 609,30 609,30
Total da Autorização em R$ 44.344,67