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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho227135
Data de emissão27/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.748,42
Valor LiquidadoR$ 2.748,42
Valor PagoR$ 2.748,42
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***500503**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S A, DEBITADO DA CONTA 100.024-1, NESTA DATA.(FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ***000000254**
EndereçoAV. DEP. SA URTIGA, 0, BOMBA, 00000000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Financeira
ProgramaGESTAO FINANCEIRA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 27/02/2026 9 2.748,42 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001145 0000001 27/02/2026 2.748,42