Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho227021
Data de emissão27/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.250,00
Valor LiquidadoR$ 2.250,00
Valor PagoR$ 2.250,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***500503**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO REF FEVEREIRO DE 2026 (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoSEM ENDERECO, 0, CENTRO, 00000000
CidadeSAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO PUBLICA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de DespesaGRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 27/02/2026 9 2.250,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000868 0000001 27/02/2026 2.250,00