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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho211045
Data de emissão11/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.250,00
Valor LiquidadoR$ 2.250,00
Valor PagoR$ 2.250,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***438633**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR DO SETOR DE EDUCACAO (FR:QSE)
Dados do Credor
Nome do CredorPAULINO DE SOUSA SANTOS MEI
CPF/CNPJ***831110001**
EndereçoRUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 261, IPUEIRAS, 64604420
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaMELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 11/02/2026 9 2.250,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001479 0000001 12/02/2026 2.250,00