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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho227109
Data de emissão27/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 329,09
Valor LiquidadoR$ 329,09
Valor PagoR$ 329,09
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***438633**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S A, DEBITADO DA CONTA 28034-8 NESTA DATA.(FR:EDUC-MOV
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ***000000254**
EndereçoAV. DEP. SA URTIGA, 0, BOMBA, 00000000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaMELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 27/02/2026 9 329,09 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001032 0000001 27/02/2026 329,09