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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho227114
Data de emissão27/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 215,00
Valor LiquidadoR$ 215,00
Valor PagoR$ 215,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***438633**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA QUDRA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (FR:FPM)
Dados do Credor
Nome do CredorDOMINGOS VELOSO LOPES
CPF/CNPJ***260033**
EndereçoCENTRO, 0, NAO INFORMADO, 64635000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaMELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 27/02/2026 9 215,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001094 0000001 27/02/2026 215,00