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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho210079
Data de emissão10/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 985,78
Valor LiquidadoR$ 985,78
Valor PagoR$ 985,78
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***724738**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SOBRE CONSUMO DOS PREDIO PUBLICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (FR:FMAS)
Dados do Credor
Nome do CredorEQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ***407480001**
EndereçoRUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64001030
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO PUBLICA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 10/02/2026 9 985,78 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001446 0000001 10/02/2026 985,78