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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho219013
Data de emissão19/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 3.301,63
Valor LiquidadoR$ 3.301,63
Valor PagoR$ 3.301,63
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***724738**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO (FR:220985620250004)
Dados do Credor
Nome do CredorGERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
CPF/CNPJ***281810001**
EndereçoRUA CEL FRANCISCO SANTOS, 319, NAO INFORMADO, 64600000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência ao Idoso
ProgramaFAMILIA CIDADE-ACOES SOCIAIS
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 19/02/2026 9 3.301,63 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001452 0000001 20/02/2026 3.301,63