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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho227208
Data de emissão27/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 32,99
Valor LiquidadoR$ 32,99
Valor PagoR$ 32,99
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***724738**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S A, DEBITADO DA CONTA 10175-3 NESTA DATA. (FR:FMAS)
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ***000000254**
EndereçoAV. DEP. SA URTIGA, 0, BOMBA, 00000000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO PUBLICA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 27/02/2026 9 32,99 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001517 0000001 27/02/2026 32,99