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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho211050
Data de emissão11/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.600,00
Valor LiquidadoR$ 1.600,00
Valor PagoR$ 1.600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***041103**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(FR: EMENDA N° 43090004)
Dados do Credor
Nome do CredorPAULINO DE SOUSA SANTOS MEI
CPF/CNPJ***831110001**
EndereçoRUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 261, IPUEIRAS, 64604420
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSAUDE PARA TODOS
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 11/02/2026 9 1.600,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001620 0000001 11/02/2026 1.600,00