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Regulamento da Lei de acesso à informação - 20/2024
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Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
227145
Data de emissão
27/02/2026
Valor Empenhado
R$ 2.250,00
Valor Liquidado
R$ 2.250,00
Valor Pago
R$ 2.250,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***041103**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS PELA CIRUGIA DENTITAS LOTADA NO POVOADO CONCEICAO DE SAUDE OS QUAIS FORAM EXECUTADOS FORA DA CARGA HORARIA REGULAR DE TRABALHO .OS ATENDIMENTOS EXTRAS OCORRERAM EM RAZAO DE NECESSIDADE DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SEWRVICOS ODONTOLOGICOS CONSIDERANDO A ALTA DEMANDA REPRIMIDA ,ATENDIMENTOS DE URGENCIA ,MULTIROES CAMPANHAS ESPECIFICAS DE SAUDE BUCAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRA
Dados do Credor
Nome do Credor
LEVI ICARO DE ARAUJO SOUSA
CPF/CNPJ
***909503**
Endereço
RUA NECO ADRIANO, 85, CENTRO, 64635000
Cidade
SAO JOAO DA CANABRAVA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
SAUDE PARA TODOS
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000001
27/02/2026
9
2.250,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
001250
0000001
27/02/2026
2.250,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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