SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Detalhes da Autorização Nº 0000117/2024-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 0
Fonte de Recurso 0
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 119010
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 26842956000124
Nome AUGUSTO A DE SOUSA
Justificativa FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA CAMINHONETE VW AMAROK PLACA: PIO-1775 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
BALANCIN UNIDADE 8,00 120,00 960,00
BANDEJA SUSPENSÃO INFERIOR UNIDADE 2,00 900,00 1.800,00
BARRA AXIAL UNIDADE 1,00 120,00 120,00
BUCHA BARRA ESTAB DT UNIDADE 2,00 32,00 64,00
BUCHA SAPATA SUPERIOR UNIDADE 2,00 38,00 76,00
BUCHA SAP DT INF BRAÇO FRONTAL UNIDADE 2,00 42,00 84,00
BUCHA SAP DT INFERIOR UNIDADE 4,00 46,00 184,00
CORREIA DENTADA UNIDADE 1,00 300,00 300,00
JUNTA HOMOCINÉTICA UNIDADE 1,00 400,00 400,00
KIT REP JUNTA HOMOCINÉTICA L/ CAMBIO KIT 1,00 75,00 75,00
LÂMPADA DE 1 POLO 12V UNIDADE 2,00 3,25 6,50
LÂMPADA H1 12V UNIDADE 1,00 16,00 16,00
LÂMPADA H7 12V UNIDADE 1,00 25,00 25,00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO DIESEL VW 504 00/507 00 LITRO 2,00 100,00 200,00
PALHETA DO LIMPADOR UNIDADE 2,00 90,00 180,00
PIVO INFERIOR UNIDADE 1,00 155,00 155,00
PIVO SUPERIOR UNIDADE 1,00 145,00 145,00
TENSOR CORREIA DENTADA UNIDADE 1,00 420,00 420,00
TERMINAL DIREÇÃO UNIDADE 1,00 135,00 135,00
Total da Autorização em R$ 5.345,50