SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Detalhes da Autorização Nº 0000196/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa 00
Fonte de Recurso 00
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 04902822000119
Nome MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
Justificativa SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO – PI.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML UNIDADE 48,00 1,36 65,28
COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UND PACOTE 25,00 3,39 84,75
DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO DE 1L UNIDADE 12,00 2,37 28,44
DESODORIZADOR SANITÁRIO EM BARRA DE 25 G COM HASTE DE FIXAÇÃO DE PLÁSTICO UNIDADE 50,00 2,45 122,50
ESPONJA DE AÇO 60G C/8UN UNIDADE 20,00 1,72 34,40
LUVAS P/ LIMPEZA MULTIUSO (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL REVESTIDA INTERNAMENTE ) PARES 25,00 2,70 67,50
RODO PLÁSTICO DUPLO COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 15,00 7,95 119,25
SABAO EM PÓ 500G UNIDADE 60,00 4,40 264,00
INSETICIDA AEROSOL 300ML FRASCO 12,00 10,50 126,00
PANO DE CHAO DE 42X70CM UNIDADE 25,00 4,43 110,75
SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/ 10 PACOTE 40,00 2,18 87,20
VASSOURA DE NYLON COM CABO -1,20m UNIDADE 8,00 9,99 79,92
VASSOURA DE PALHA UNIDADE 25,00 3,00 75,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 4 UND PACOTE 40,00 4,95 198,00
Total da Autorização em R$ 1.462,99