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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho103001
Data de emissão03/01/2020
Valor EmpenhadoR$ 2.200,00
Valor LiquidadoR$ 2.029,24
Valor PagoR$ 2.029,24
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0000103
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.088.293-**
Nome do OrdenadorLARISSE BRAZ DOS SANTOS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do CredorTELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ***001180010**
EndereçoAV FREI SERAFIM, 1782, , CEP:
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaGABINETE DO PREFEITO
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoGeral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
AçãoManutenção dos Encargos do Gabinete
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaServiços De Telecomunicações (exceto Quando Integrarem Pacote De Comunicação De Dados)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
803004 03/08/2020 170,76
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
6 10/07/2020 0001916/2020 6 --- 261,76 -
7 10/07/2020 0001771/2020 7 --- 267,16 -
8 01/07/2020 0002250/2020 8 062020 277,62 -
5 23/04/2020 0001071/2020 5 --- 390,32 -
4 07/04/2020 0000992/2020 4 --- 268,14 -
2 10/03/2020 0000691/2020 2 --- 290,18 -
3 10/02/2020 0000364/2020 3 --- 0,77 -
1 16/01/2020 0000103/2020 1 --- 273,29 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 8 10/08/2020 277,62
1 6 10/07/2020 261,76
1 7 10/07/2020 267,16
1 5 30/04/2020 390,32
1 4 09/04/2020 268,14
1 2 10/03/2020 290,18
1 3 20/02/2020 0,77
1 1 28/01/2020 273,29