SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI N° 311/2019
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI N° 3...
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número da nota de Empenho
203014
Data de emissão
03/02/2020
Valor Empenhado
R$ 20.000,00
Valor Liquidado
R$ 14.848,18
Valor Pago
R$ 14.848,18
Tipo de Empenho
Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.088.293-**
Nome do Ordenador
LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ
***407480001**
Endereço
JOAO CABRAL, 730, Centro, CEP:64001-010
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
Geral
Função
Urbanismo
Subfunção
Serviços Urbanos
Programa
Urbanizar
Ação
Encargos com Iluminação Publica
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços De Energia Elétrica
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1230015
30/12/2020
3.814,83
1230002
30/12/2020
1.336,99
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
6
04/07/2020
0001950/2020
6
41185957
3.039,61
-
5
04/06/2020
0001629/2020
5
39883320
3.315,65
-
4
09/05/2020
4
38646211
2.958,67
-
3
05/04/2020
3
36609095
2.597,13
-
2
04/03/2020
0000698/2020
2
35140086
1.637,70
-
1
06/02/2020
0000435/2020
1
33888158
1.299,42
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
6
30/07/2020
3.039,61
1
5
30/06/2020
3.315,65
1
4
01/06/2020
2.958,67
1
3
30/04/2020
2.597,13
1
2
30/03/2020
1.637,70
1
1
02/03/2020
1.299,42
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×